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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月29日
第一章总则45 第二章内部控制评价的内容46 第三章内部控制评价的程序46 第四章内部控制缺陷的认定47 第五章内部控制评价报告47 企业内部控制审计指引49 第一章总则49...
相关:财政部
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来源:澎湃新闻发布时间:2021年04月08日
而且忙着兼任不相容职务,本末倒置,表明这些企业存在内部控制缺陷,内部审计监督不到位,这种不合理现象亟须改变...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月06日
企业内控体系建设的思路和方法 来源|注册风险管理师 正文 一、内部控制是什么? 内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的作用指,内部控制的固有功能在...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月09日
小企业家族色彩浓厚,因此其发展在很大程度上受人为限制,企业财产转移情况普遍。这些内部控制缺陷增加了注册会计师审计的难度,同时增加了审计成本...
相关:财政部
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月05日
聚焦重点的检查、分析和评价,形成综合评价结论、出具评价报告的过程。内部控制评价旨在发现公司内部控制缺陷,制定整改措施改善内部控制薄弱环节,促进公司提升内部控制体系能力,强化管理...
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在内部监督过程中,如发现与事先设置好的内部控制缺陷认定标准相符的内控缺陷,应分析缺陷的性质和产生原因,提出整改方案...
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在保理业务管理、保理资金投放等方面存在明显的内部控制缺陷。除此之外,上市公司还存在会计核算不规范的情形...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年02月06日
原标题:[Sci.Fun论文分析]高校内部控制体系构建--以H高校为例 为了帮助研究生更好地从事学术研究及论文撰写,我司开设原创论文案例分析板块,供学生使用,帮助学生通过已毕业学生的优秀毕业论文,来更好理解相关内容。本文分析文章来自华东理工大学的滕静毕业论文,该生指导老师:葛永盛,华东理工大学商学院...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年01月02日
打开APP,查看更多精彩图片 撰文|Phoebe、Alysia 责编|Lee 本文章内容来自公众号:研不秃(ID:Sci-Fun) 为了帮助研究生更好地从事学术研究及论文撰写,Sci.Fun开设原创论文案例分析板块,供学生使用,帮助学生通过已毕业学生的优秀毕业论文,来更好理解相关内容。本文分析文章来...
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