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来源:东方财富网发布时间:11天前
原标题:承接*ST新亿审计被立案调查,专签*ST,怼上交所,怼财政部!深圳堂堂究竟是何方神圣? 摘要【承接*ST新亿审计被立案调查专签*ST、怼上交所、怼财政部!深圳堂堂究竟是何方神圣?】深圳堂堂近期争议颇多,其在A股市场承接了多家*ST公司年报审计业务,2月份证监会对其及承接*ST新亿涉嫌违法违规...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月26日
原标题:“政府财务报告审计学术研讨会”征文启事 “建立权责发生制政府综合财务报告制度”是党的十八届三中全会做出的决策部署。《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》(国发〔2014〕63号,以下简称《改革方案》)印发,标志着这项改革制度正式开始实施。《改革方案》中对审计工作...
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来源:澎湃新闻发布时间:2021年04月23日
原创裴立冬审计观察 原文标题:内部审计业务外包办法探讨 近年来,国家对内部审计(简称“内审”)工作要求不断提高,特别是《审计署关于内部审计工作的规定》发布以后,单位内审机构的工作压力不断加大。当前,内审机构普遍存在人员缺乏、能力不足、资金短缺等问题,传统的工作方式已经无法适应形势发展的新要求,业务外...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月22日
打开APP,查看更多精彩图片 一是加强校地合作推动审计研究。推动南京审计大学粤港澳大湾区审计研究院(珠海)落地,协办审计研究院战略咨询专家会议、学术委员会成立暨“新兴技术赋能审计创新应用”论坛,组织审计干部聆听全国人大、全国政协、中国社科院、中国工程院、审计署、各地知名高校及审计相关领域专家学者交流...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月20日
打开APP,查看更多精彩图片 经历了一个紧张刺激的年审季后,我终于要从四大会计事务所中的某家提桶跑路了。 审计本身是一件非常无聊的工作,但当我在工作中带入二级市场投资人(股民)的视角和思维后,这工作就显得有趣很多了。 鉴于很多投资股票的朋友不太了解审计,而很多审计搬砖工的投资水平也仅限于买买热门基金...
相关:财政部
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月20日
原标题:国际会计师AAIA促进国际化高端会计人才高质量发展 “十三五”收官,“十四五”启航,在这个继往开来的新时代,国家相继提出很多改革的重大举措,通过这些措施的实施以实现我国经济转型升级,在这一过程中有许多改革政策都与财务管理密切相关,不少措施都与财务工作直接相关。在推进经济全球化进程、“一带一路...
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来源:新浪财经头条发布时间:2021年04月19日
秦荣生,全国政协委员,著名会计学家、审计学家,北京国家会计学院院长、党委副书记、教授、博士生导师。担任中国会计标准战略委员会委员,全国审计教育委员会副主任委员,全国会计硕士专业学位指导委员会委员、全国审计硕士专业学位指导委员会委员,财政部中国注册会计师考试委员会委员,中国内部审计准则委员会主任,中国...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月09日
根据《湖南省财政厅关于组织开展全省2020年度会计评估监督检查的通知》(湘财监〔2020〕5号)、《湖南省注册会计师协会关于开展2020年会计师事务所执业质量检查工作的通知》(湘注协〔2020〕36号)的要求,依据《湖南省会计师事务所执业质量检查办法》,湖南省注册会计师协会与湖南省财政厅财政监督局组...
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来源:环球网发布时间:2021年04月08日
日前,2021年注册会计师考试报名已经开始。在众多注会考试科目中,一直有“审计难,难于上青天!”的说法,诸多考生看着几百页如“天书”般的审计教材,迟迟不敢迈出报考的第一步。本期《遇见好老师》栏目特别邀请到中华会计网校审计名师杨闻萍老师,讲一讲她的教学故事与学习审计的关键点。 与“老师”这个职业的不解...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月08日
原标题:西南财经大学李越冬教授:国家审计指导监督内部审计的路径研究 国家审计指导监督内部审计的路径研究 2018年审计署颁布了《关于内部审计工作的规定》,指出了国家审计机关对于内部审计的指导监督作用。基于此,首先分析了国家审计对内部审计进行指导监督的必要性和可行性,进一步说明国家审计指导监督内部审计...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月06日
原标题:财政部官宣:给注册会计师加薪 财政部官宣:给注册会计师加薪 近日,财政部官网公布《会计改革与发展“十四五”规划纲要》(征求意见稿)。规划中明确回顾“十三五”阶段,注册会计师行业收入年均增长率超过10%,代理记账行业收入年均增长率达到31%。 同时,对“十四五”时期注册会计师行业年收入规模做出...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月03日
原标题:选择会计专业不能冲动,先看看就业方向是不是符合你的预期 企业 从事日常会计处理,会计账簿登记,财务报表编制等工作。主要职位是出纳员,会计师,财务主管,财务经理等。与其他职位相比,需求相对较大。 银行,证券公司和基金公司 主要包括银行出纳员,贷款审计,信用评估,内部审计,信用促进,金融产品推广...
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来源:ZAKER发布时间:2021年03月29日
扫码回复【华润】查看招聘公告及通道 华润集团!牛气! 2020年净赚590亿人民币! 2020年,华润集团利润总额802亿元和净利润590亿元,同比增长11%和16%,成为被国资委点名表扬的为"两个力争"贡献较大的三家央企之一!截至去年末,集团总资产达到了18300亿元! 众所周知,华润(集团)有限...
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来源:澎湃新闻发布时间:2021年03月23日
原创清华经管说清华大学经济管理学院收录于话题#清华经管说9#李丹1 资本市场财务造假是国内外面临的共同问题,财政部对此高度重视。2021年3月13日下午,中国注册会计师协会审计准则委员会召开会议,专题研讨“打击资本市场财务造假提升审计质量”。中注协审计准则委员会委员以及学术界、会计师事务所代表30余...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月21日
原标题:信息量很大!关于“打击资本市场财务造假提升审计质量”! 资本市场财务造假是国内外面临的共同问题,财政部对此高度重视。中注协审计准则委员会日前召开会议,专题研讨“打击资本市场财务造假提升审计质量”。本报特从会议发言中摘取精彩观点,以飨读者。 中注协审计准则委员会召开专题会议 打击资本市场财务造...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月20日
原标题:【财会金融学院】大数据与审计专业 大数据与审计 培养目标 培养具有良好团队合作能力和审计职业判断能力,掌握会计、审计技术与方法,熟悉财经法规,能胜任相关审计、会计工作的复合型技术技能型人才。本专业坚持“以就业为导向,提高学生实践技能”的人才培养模式,让学生在“讲”、“做”、“学”交融中掌握各...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月17日
一则震惊股民的公告:上市公司子公司财务人员涉嫌职务侵占,涉案金额6900余万元。事件背后,令人不解的是,这家上市公司的内审去哪儿了呢? 子公司财务人员涉嫌职务侵占6900余万元 3月16日晚,水晶光电(002273)公告,公司在近日开展财务内控自查过程中,发现控股子公司台佳电子财务人员李某存在侵害台...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月16日
原标题:2021中国银行审计分部(山西分部)春季校园招聘公告 2021年中国银行股份有限公司春季招聘公告已发布,山西有岗位,下拉查看。此次考试采取网上报名方式,报名截止时间为北京时间2021年4月8日24点。报名方式:请应聘者注册并登录中国银行人才招聘官方网站,在线填写个人简历,完成职位申请。更多银...
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来源:澎湃新闻发布时间:2021年03月11日
原创盂大围审计观察收录于话题#盂大围2个 世界不同国家普遍设立有审计机关。对审计机关的职责和权限,不同国家做法相同,均在有关专门法律中予以明确,甚至有不少国家在宪法中都有相应规定。依据宪法和有关法律,不同国家审计机关拥有哪些法定的职责和权限呢?从深入探讨审计学术、完善审计法律法规、推动审计实践发展等...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月09日
什么是内部控制审计 内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。 内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。 打...
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