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来源:澎湃新闻发布时间:2021年04月08日
原创任青审计观察 原文标题:实行不相容职务相分离提升企业内部审计价值 目前有些企业(含所属企业)内部审计机构和内部审计人员参与本企业的合同会签审批、企业业务活动审核等工作,认为这就是审计监督,并作为经验进行交流,还得到相关部门认可和表彰,可谓信心满满,其他内部审计机构也跃跃欲试,这是对内部审计监督的...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年04月06日
企业内控体系建设的思路和方法 来源|注册风险管理师 正文 一、内部控制是什么? 内部控制,是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构,以下简称董事会)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。 内部控制的作用指,内部控制的固有功能在...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月17日
原标题:案例分析:科创板IPO研发核算的关注问题和内控规范要求 小兵研究 证监会发布了2020年第21号公告《科创属性评价指引(试行)》,其中常规三项中的第一条“最近三年研发投入占营业收入比例5%以上,或最近三年研发投入金额累计在6,000万元以上”。前提发行人应当建立一套严谨、完备的研发内部控制体...
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月09日
什么是内部控制审计 内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。 内部控制审计就是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。 打...
相关:财政部
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来源:搜狐新闻发布时间:2021年03月05日
原标题:内控评价,我们这样做到全覆盖 引言 内部控制评价是指以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求为基准,以公司年度重大风险评估结果和关键业务、重点领域为重点,对公司内部控制体系设计和运行的有效性,按年度开展覆盖全面、聚焦重点的检查、分析和评价,形成综合评价结论、出具评价报告的过程...
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2010年,五部委又联合发布了18项《企业内部控制应用指引》、以及《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》。2012年11月财政部印发...
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(以下简称“配套指引”)。该配套指引包括18项《企业内部控制应用指引》(以下简称“应用指引”)、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,共同构建了我国企业内部控制规范体系。 自...
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